林芝市教育体育局
2026年度林芝市教育局预算
2026年 1 月 30 日
目 录
第一部分 林芝市教育局概况
一、主要职能
二、林芝市教育局机构设置情况
第二部分 林芝市教育局预算明细表
第三部分 林芝市教育局预算数据分析
一、林芝市教育局收支总体情况
二、林芝市教育局收入总体情况
三、林芝市教育局支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市教育局概况
一、主要职能
林芝市教育局为林芝市人民政府组成单位,主要职责包括:
1、行政科室职责
(1)贯彻执行国家、自治区关于教育体育工作的方针政策和法律法规,拟订全市教育体育改革发展政策和规划,起草地方性规章草案和规范性文件并组织实施,承担全市教育体育领域改革有关工作。
(2)负责全市教育领域党的建设和意识形态工作,指导教育系统精神文明建设和群团工作,指导各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。
(3)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作,指导各级各类学校稳定安全工作。
(4)负责全市基础教育(含学前教育)、职业教育、继续教育、民办教育、特殊教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定各级各类学校设置标准,负责教育系统人才队伍建设,主管全市教师工作。
(5)统筹管理全市各级各类教育的课程和教材工作,负责地方教材建设工作,组织指导教育科学研究工作,承担全市教育信息化建设和教育统计工作。
(6)组织实施自治区教育考试招生政策,负责全市学生管理工作,负责各级各类教育的学籍学历和学位管理工作,协助做好创新创业教育和就业工作。
(7)贯彻落实各级各类教育经费政策,督促检查教育经费预算执行和教育经费规范使用,参与制定各级各类学校收费标准,管理市级教育经费和教育国有资产,组织开展教育系统内部审计,负责学生资助工作。
(8)贯彻执行国家和自治区的语言文字工作方针政策,负责国家通用语言文字教育和推广工作,指导各级各类学校双语教育工作。
(9)承担市人民政府教育督导工作,负责各级各类教育督导检查和评估验收工作,负责督政督学和质量监测工作。
(10)组织指导全市教育体育对外交流与合作,负责教育受援工作,协助做好内地办学有关工作。
(11)统筹规划群众体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作,负责对公共体育设施的监督管理,负责体育彩票发行管理,开发体育产业市场。
(12)统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,统一规划全市运动项目的布局,指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作;承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。负责推动体育标准化建设、运动队伍建设,培养选拔体育干部和专业人才,协调运动员社会保障工作。
(13)实施国家和自治区体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
(14)完成市委、市政府交办的其他任务。
2.事业科室职责
(1)教研室:组织指导教研活动,推广教改、教学成果并做好中小学教研试点工作;制定贯彻执行教学大纲和教材使用意见;在教育教学实践中不断提高教研员自身业务素质和思想素质;指导协调相关专业教材建设,做好教材征订发放工作;办好《林芝教育》杂志,指导教育学会工作;承担全市各级各类学校教师普通话培训、测试工作;承担全市公务员、事业单位人员普通话培训、测试工作;组织实施语言文字规范化工作;监督检查语言文字应用情况;指导推广国家通用语言文字工作以及国家通用语言文字师资培训工作;指导各级各类学校“双语”教育;承办市国家语言文字工作委员会日常工作;承办市教育体育局交办的其他事项。
(2)电化教育馆:编制全市电化教育发展规划,拟订全市教育信息化建设方案,在全市各级各类中小学推广应用现代教育技术手段,推进教育现代化;开展中小学教师教育技术能力培训,提高教师教育技术水平;开展农村中小学现代远程教育项目管理和应用试点示范工作,进行项目应用模式和教学案例研究;申报、配置、发放各类电教设备,收集、开发、管理多媒体教育教学资源,对各类项目设备进行安装、调试、维护,指导、检查、评估各县(区、校)电化教育工作;制作、上报各类教育专题,协助市电视台做好教育宣传工作;承办市教育体育局交办的其他事项。
(3)青少年校外活动中心:负责青少年校外活动中心场馆日常管理、维护和使用;负责制定全市青少年校外活动规划并组织实施;承办市教育体育局交办的其他事项。
(4)教育考试中心:贯彻执行国家、自治区各类教育考试方针政策;负责研究生入学考试、普通高考、成人高考、对口高职入学考试和自学考试;做好有关专业等级考试与管理;负责招生考试对外联络,承担社会委托考试;完成自治区考试院委托的其他考试;承办市招生委员会日常工作;承办市教育体育局交办的其他事项。
(5)学生资助管理中心:负责教育对口支援工作;参与拟订教育援藏工作章程;加大对外联系,接受对口援藏省市和社会各界人士援教助学活动;参与规划、建设、管理援藏项目和教学仪器设备捐助活动;开展扶贫助学和教育基金会工作;承办市教育体育局交办的其他事项。
(6)体育产业管理中心(体育场管理中心):拟订全市体育产业发展规划和相关政策,做好市场开发和运营;大力培育和发展体育健身、竞赛、表演市场;负责体育场馆日常管理和开发利用工作;提供体育比赛和群众体育运动场地,利用场地开展体育经营,发展体育产业;负责体育彩票销售管理工作;承办市教育体育局交办的其他事项。
(7)社会体育管理中心(业余体校):负责老年人体育、职工体育、农牧民体育、民族传统体育、伤残人体育及其他社会体育工作;指导开展各项群众性体育活动;具体负责社会体育指导员培训和国民体质监测工作;负责开展业余体校教学及训练工作;承办市教育体育局交办的其他事项。
(8)机关后勤服务中心:负责机关后勤保障工作。
(9)教师发展中心:拟订全市各级各类学校教师培训总体规划及实施方案;制定全市各级各类学校教师继续教育非学历培训教学管理制度;负责全市各级各类学校新任教师培训、教师岗位培训、骨干教师培训、新课程培训,组织学员参加各种教学实践及考察活动;做好全市各级各类培训学员结业档案收集、整理及保管工作,建立教师培训数据库;负责协调国家级、自治区级非学历培训班教学活动;承办市教育体育局交办的其他事项。
(10)林芝市示范性综合实践基地:贯彻国家教育方针,坚持社会主义办学方向,加强和改进未成年人思想道德建设,全面实施素质教育;坚持教育教学与生产劳动和社会实践相结合,注重培养学生劳动观念、动手能力和创新精神,提高学生综合素质,开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等综合实践活动,实现学校教育与社会教育的有效衔接,推动德、智、体、美、劳在实践活动中的渗透融合,促进学生健康成长;制定实践活动年度计划,加强规章制度建设,确保活动有序实施;重视学生的安全教育,制定突发事件应急预案,确保活动安全,依法维护学生合法权益;承担市教育局交办的其他工作任务。
(11)教育经费监管中心:承办与教育经费监管相关的辅助性工作,提出意见建议;承办相关教育专项经费项目预算的前期论证、评估评审及绩效评价等具体工作,提交相关论证、评审和评价报告,为市教育局党组进行决策提供参考;承办经费监管相关信息化建设工作和财务数据统计、汇总、分析工作;其他与财务管理有关的具体工作,承担市教育局交办的其他工作任务。
二、林芝市教育局机构设置情况
林芝市教育局行政科室9个,事业科室11个。
第二部分
林芝市教育局2026年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
林芝市教育局2026年度单位预算数据分析
一、林芝市教育局收支总体情况
林芝市教育局收支总预算25728.1万元。收入包括:一般公共预算拨款收入22093.73万元、政府性基金拨款收入159.08万元、国有资本经营预算拨款收入无、专户资金收入无、事业收入无、事业单位经营收入无、其他收入无、使用非财政拨款结余、上年结转一般公共预算拨款收入2953.16万元、政府性基金拨款收入522.13万元;支出包括:一般公共服务支出无、外交支出无、教育支出21928.99万元、科学技术支出无、文化旅游体育与传媒支出2026.52万元、社会保障和就业支出677.38万元、卫生健康支出171.83万元、住房保障支出242.18万元,其他支出(体育彩票公益金)681.20万元。
二、林芝市教育局收入总体情况
收入预算总量25728.1万元,同比增加8407.06 万元,主要原因是:大型体育赛事资金增加1800万元,林芝市第二高级中学新建项目1080万元,广东实验中学改善办学条件项目2084.28万元,林芝市第一小学教辅用房建设项目229.71万元,全民健身功能完善项目485.06万元等,其中:上年结转3475.28万元, 占13.51%,2026年一般公共预算拨款收入25046.89万元,占97.35%;2026年政府性基金预算拨款收入681.21万元,占2.65%;2026年国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%。
三、林芝市教育局支出总体情况
支出预算总量25728.1万元,同比增加8407.06万元,主要原因是:大型体育赛事资金增加1800万元,林芝市第二高级中学新建项目1080万元,广东实验中学改善办学条件项目2084.28万元,林芝市第一小学教辅用房建设项目229.71万元,全民健身功能完善项目485.06万元等。其中:基本支出3689.14万元,占14.34%;项目支出22038.96万元,占85.66%;事业单位经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算25728.1万元,同比增加8407.06万元,主要原因是:大型体育赛事资金增加1800万元,林芝市第二高级中学新建项目1080万元,广东实验中学改善办学条件项目2084.28万元,林芝市第一小学教辅用房建设项目229.71万元,全民健身功能完善项目485.06万元等。收入包括:一般公共预算拨款收入22093.73万元、政府性基金拨款收入159.08万元、国资预算拨款收入无、专户资金收入无、事业收入无、事业单位经营收入无、其他收入无、使用非财政拨款结余、上年结转一般公共预算拨款收入2953.16万元、政府性基金拨款收入522.13万元;支出包括:一般公共服务支出无、外交支出无、教育支出21928.99万元、科学技术支出无、文化旅游体育与传媒支出2026.52万元、社会保障和就业支出677.38万元、卫生健康支出171.83万元、住房保障支出242.18万元,其他支出(体育彩票公益性)681.20万元。
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款25046.89万元,比2025年执行数增加12379.55万元,主要原因:本级财政对教育投入12000万元包含在2026年预算中。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款25046.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出21928.99万元,占87.55%;科学技术支出0万元,占0%,文化旅游体育与传媒支出2026.52万元,占8.09%,社会保障和就业支出677.38万元,占2.7%,卫生健康支出171.82万元,占0.69%,住房保障支出242.18万元,占0.97%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对林芝市教育局一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1. 教育支出21928.99万元,比2025年执行数增加12938.07万元,主要是本级财政对教育投入12000万元包含在2026年预算中。
2. 文化旅游体育与传媒支出2026.52万元,比2025年执行数减少974.23万元,主要为包含2025年体育场改扩建项目资金。
3. 社会保障和就业支出677.38万元,比2025年执行数增加345.01万元,主要为机关事业单位职业年金缴费支出增加。
4. 卫生健康支出171.82万元,比2025年执行数增加0.01万元,主要为工资基数增加,社保增加。
5. 住房保障支出242.18万元,比2025年执行数增加8.95万元,主要为工资基数增加,工资增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出3689.14万元,其中:
人员经费3453.72万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)2033.97万元、机关事业单位养老保险缴费324.54万元、城镇职工基本医疗保险缴费155.4万元、公务员医疗补助16.43万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)7.64万元、职业年金310.23万元,住房公积金242.18万元,其他工资福利支出363.33万元。
公用经费174.25万元,主要包括:商品和服务支出84.28万元,工会经费42.27万元,车辆保险维修维护加油等47.7万元。
对家庭和个人生活补助61.17万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为51.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公车运行费47.7万元,公务接待费3.8万元。“三公”经费预算比2025年减少0.1万元,压缩0.02%,主要原因是公务接待费减少0.1万元。
2026年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有8辆,国内公务接待37批次、263人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款681.21万元,比2025年执行数减少2569.17万元,主要原因:2025年执行数中包含2025年体育场改扩建项目资金。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2026年无政府性基金“三公”经费总体情况
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2026年林芝市教育局1家行政单位,机关运行经费财政拨款预算174.25万元,比2025年预算减少7.73万元,降低4.44%。主要原因是单位职工减少。
(二)政府采购情况说明。
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额2930万元,其中:政府采购货物预算380万元、政府采购工程预算1080万元、政府采购服务预算1470万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2026年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是日常公务出差的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
(四)2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理40个,资金25728.1万元,其中:中央转移支付资金2416.67万元,地方资金23311.43万元。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。无
(六)政府债务情况。无
第四部分
名词解释
(对部门和单位专业性较强的名词进行解释。)
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……